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内审主管 15 W/年

吉利科技集团有限公司

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2019-10-10

职位描述

工作职责:
1.
负责或参与开展企业风险评估,评价风险管理程序运行情况;
2.
保持与业务部门良好的日常沟通,了解业务运作过程,提供风险管理咨询或建议;
3.
独立或协助开展财务审计、运营审计、内控流程审计及各类专项审计等,工作内容包括制定方案、编制通知书、召开进场会/离场会、现场访谈/抽样/穿行测试、编写工作底稿、编制阶段沟通报告、撰写正式报告等;
4.
提出切实可行的审计建议和措施,督促审计结论和建议的的落实;
5.
负责或协助建立与完善审计工作流程与制度;
6.
负责研究内审内控理论、方法及案例等其他审计相关工作。



职位要求

任职要求:
1.
本科及以上管理类、会计类、财经类等相关专业;
2.7
年及以上工作经验,5年以上大型企业财务、审计、内控等工作经验,有相关岗位主管级以上管理经验者、互联网审计经验者优先;
3.
具有会计师、审计师、CPACIACISACCSAACCA等专业证书者优先;
4.
精通会计、审计等财经法规,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范及相关指引,以及萨班斯法案和COSO风险管理模型;
5.
拥有良好的沟通协调和人际关系能力,良好的口头和书面表达能力;
6.
拥有良好的学习能力,逻辑判断能力,责任心强;                     7.能承受较大工作压力及适应出差。